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Detalhes
| 16/07/2025 | 0000281/2025 | 0000159/2025 | 0000194/2025 | 0000245/2025 | Ref a concessao de (01) uma diaria simples para custeio de suas despesas em viagem a Vitoria- ES, no dia 08 de julho de 2025, buscar Emenda Parlamentar com o Deputado Alexandre Araujo Marcal, conforme solicitacao anexa. | LUCIANO RODRIGUES DE SOUZA | ***.330.367-** | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 15/07/2025 | 0000171/2025 | 0000157/2025 | 0000178/2025 | 0000242/2025 | REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS, DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2025 - 002 - VEREADORES ( - JUNHO). | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0057-03 | R$ 6.832,80 | R$ 6.832,80 | R$ 6.832,80 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS |
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Detalhes
| 15/07/2025 | 0000171/2025 | 0000156/2025 | 0000177/2025 | 0000240/2025 | REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS, DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2025 - 001 - FUNCIONARIOS ( - JUNHO). | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0057-03 | R$ 2.382,08 | R$ 2.382,08 | R$ 2.122,08 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS |
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Detalhes
| 15/07/2025 | 0000171/2025 | 0000158/2025 | 0000179/2025 | 0000238/2025 | REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS, DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2025 - FUNCIONARIOS ( - FERIAS). | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0057-03 | R$ 496,67 | R$ 496,67 | R$ 496,67 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS |
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Detalhes
| 11/07/2025 | 0000164/2025 | 0000019/2025 | 0000191/2025 | 0000237/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO NO QUE COMPREENDE A AVERBACAO E REGISTRO PUBLICO (ATAS DE POSSE DE LEGISLATURA E MESA DIRETORA). | CARTORIO DO 1º 0FICIO | 27.559.335/0001-09 | R$ 286,30 | R$ 286,30 | R$ 286,30 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 10/07/2025 | 0000279/2025 | 0000160/2025 | 0000193/2025 | 0000236/2025 | Ref a concessao de (01) uma diaria simples para custeio de suas despesas em viagem a Vitoria- ES, no dia 08 de julho de 2025, buscar Emenda Parlamentar com o Deputado Alexandre Araujo Marcal, conforme solicitacao anexa. | EDMAR VIEIRA DE JESUS | ***.842.827-** | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 10/07/2025 | 0000278/2025 | 0000161/2025 | 0000192/2025 | 0000235/2025 | Ref a concessao de (01) uma diaria simples para custeio de suas despesas em viagem a Vitoria- ES, no dia 08 de julho de 2025, Reuniao com a Secretaria de Estado do Trabalho de Assistencia e Desenvolvimento Social - SETADES - s Sra. Cyntia Figueira Grillo, conforme solicitacao anexa. | JOAO DE JESUS. | ***.268.136-** | R$ 400,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 09/07/2025 | 0000242/2025 | 0000164/2025 | 0000190/2025 | 0000234/2025 | AQUISICAO DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA SERVIDORES E VEREADORES, PLACAS DE IDENTIFICACAO DE MESA, CARTEIRAS PARA VEREADORES E TAPETE PARA PORTA DE ENTRADA. | SAMUEL DE OLIVEIRA PINTO | 22.360.187/0001-77 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 09/07/2025 | 0000233/2025 | 0000102/2025 | 0000189/2025 | 0000233/2025 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, ITENS DE COPA/COZINHA E MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI-ES. | SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME | 11.072.560/0001-78 | R$ 1.813,22 | R$ 280,62 | R$ 277,24 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 09/07/2025 | 0000233/2025 | 0000103/2025 | 0000188/2025 | 0000232/2025 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, ITENS DE COPA/COZINHA E MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI-ES. | SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME | 11.072.560/0001-78 | R$ 1.836,58 | R$ 433,57 | R$ 428,37 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |