Atualizado em: 22/11/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
08/11/20240000144/20240000175/20240000227/20240000300/2024Referente a concessao de uma diaria para custeio de suas despesas em viagem a Vitoria - ES, no dia 11 de novembro de 2024, para participar de curso presencial na area de desenvolvimento digital, conforme solicitacao anexa.BRENO ALVES DE SENA SANTOS***.548.967-**R$ 250,00R$ 250,00R$ 250,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/11/20240000011/20240000029/20240000226/20240000299/2024CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO28.151.363/0001-47R$ 1.652,16R$ 147,98R$ 147,9830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
06/11/20240000000/2024  0000298/2024REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS DE SALARIOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES E VEREADORES, RESPECTIVAMENTE, DA CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - ES, NO CORRENTE ANO.002 - VEREADORES ( - OUTUBRO).2024INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0057-03  R$ 3.031,29  
06/11/20240000003/20240000171/20240000219/20240000297/2024REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS, DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2024 - 002 - VEREADORES ( - OUTUBRO).INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0057-03R$ 2.956,50R$ 2.956,50R$ 2.956,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
06/11/20240000000/2024  0000296/2024REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS DE SALARIOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES E VEREADORES, RESPECTIVAMENTE, DA CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - ES, NO CORRENTE ANO.001 - FUNCIONARIOS ( - OUTUBRO).2024INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0057-03  R$ 1.806,53  
06/11/20240000003/20240000170/20240000218/20240000295/2024REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS, DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2024 - 001 - FUNCIONARIOS ( - OUTUBRO).INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0057-03R$ 2.028,00R$ 2.028,00R$ 1.779,8430000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
06/11/20240000059/20240000159/20240000225/20240000294/2024CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO (Conforme especificacoes no TR) PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI-ES.SST CONSULTORIA CARLOS CHAGAS LTDA44.501.188/0001-27R$ 678,50R$ 226,16R$ 226,1630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
05/11/20240000141/20240000173/20240000224/20240000293/2024Referente a concessao de uma diaria para custeio de suas despesas em viagem a Nova Venecia - ES, no dia 04 de novembro de 2024, para levar o veiculo desta Camara Municipal na autorizada da Chevrolet - CVC Concessionaria para realizar a manutencao do veiculo, conforme comprovacao anexa.LAFAIETE PEREIRA CAMPOS JUNIOR***.712.607-**R$ 150,00R$ 150,00R$ 150,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
05/11/20240000013/20240000031/20240000223/20240000292/2024CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA FIBRA OTICA - BANDA LARGA 24H, 900 MB - PARA O EXERCICIO DE 2024.ER TELECOM LTDA25.132.277/0001-07R$ 1.571,88R$ 157,18R$ 157,1830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
04/11/20240000002/2024  0000291/2024Desconto em folha de pagamento referente ao mes de outubro de 2024.PREFEITURA M. DE MUCURICI ES27.174.069/0001-98  R$ 208,94  
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