| |
|
Detalhes
| 15/04/2025 | 0000165/2025 | | | 0000120/2025 | DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSIGNADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 28.127.603/0001-78 | | | R$ 8.335,89 | | |
|
Detalhes
| 10/04/2025 | 0000239/2025 | 0000082/2025 | 0000096/2025 | 0000119/2025 | Ref a concessao de (01) uma diaria simples para custeio de suas despesas em viagem a Vitoria- ES, nos dias 02 de abril de 2025, participar de reuniao com o Deputado Hudson Soares Leal, tratar sobre a aquisicao de uma escavadeira e um trator arado, conforme comprovacao anexa. | ERNESTO BRUNORO COUTO | ***.768.256-** | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 09/04/2025 | 0000171/2025 | | | 0000118/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS DESCONTADOS DO SALARIO DA SERVIDORA SILVANIA NEVES DE LIMA OLIVEIRA - CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI-ES NO MES DE MARCO/2025. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0057-03 | | | R$ 167,81 | | |
|
Detalhes
| 09/04/2025 | 0000171/2025 | 0000080/2025 | 0000086/2025 | 0000117/2025 | REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS, DO MES DE MARCO DO ANO DE 2025 - FUNCIONARIOS-SILVANIA NEVES DE LIMA OLIVEIRA ( - MARCO - FERIAS). | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0057-03 | R$ 275,28 | R$ 275,28 | R$ 275,28 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
Detalhes
| 09/04/2025 | 0000000/2025 | | | 0000116/2025 | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS DE SALARIOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES E VEREADORES, RESPECTIVAMENTE, DA CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - ES, NO CORRENTE ANO.002 - VEREADORES ( - MARCO).2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0057-03 | | | R$ 5.644,62 | | |
|
Detalhes
| 09/04/2025 | 0000171/2025 | 0000079/2025 | 0000085/2025 | 0000115/2025 | REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS, DO MES DE MARcO DO ANO DE 2025 - 002 - VEREADORES ( - MARCO). | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0057-03 | R$ 6.832,80 | R$ 6.832,80 | R$ 6.832,80 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
Detalhes
| 09/04/2025 | 0000000/2025 | | | 0000114/2025 | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS DE SALARIOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES E VEREADORES, RESPECTIVAMENTE, DA CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - ES, NO CORRENTE ANO.001 - FUNCIONARIOS ( - MARCO).2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0057-03 | | | R$ 1.418,23 | | |
|
Detalhes
| 09/04/2025 | 0000171/2025 | 0000078/2025 | 0000084/2025 | 0000113/2025 | REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS, DO MES DE MARcO DO ANO DE 2025 - 001 - FUNCIONARIOS ( - MARCO). | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0057-03 | R$ 2.331,72 | R$ 2.331,72 | R$ 2.091,22 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
Detalhes
| 07/04/2025 | 0000238/2025 | 0000081/2025 | 0000095/2025 | 0000112/2025 | Ref a concessao de (01) uma diaria simples para custeio de suas despesas em viagem a Vitoria- ES, nos dias 01 e 02 de abril de 2025, participar de reuniao com os Deputados Janete Santos Sa, Alexandre Xambinho tratar sobre Emendas para Construcao de uma Creche no Distrito de Itabaiana, conforme comprovacao anexa. | ALISON FERREIRA DE SOUZA | ***.169.417-** | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 07/04/2025 | 0000235/2025 | 0000077/2025 | 0000094/2025 | 0000111/2025 | Ref a concessao de (01) uma diaria simples para custeio de suas despesas em viagem a Vitoria- ES, nos dias 01 e 02 de abril de 2025, participar de reuniao com os Deputados Janete Santos Sa, Alexandre Xambinho tratar sobre Emendas para Construcao de uma Creche no Distrito de Itabaiana e Emenda para criacao de salas inclusivas destinadas a pessoas com TEA, conforme comprovacao anexa. | LUCIANO RODRIGUES DE SOUZA | ***.330.367-** | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |