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Detalhes
| 08/11/2024 | 0000144/2024 | 0000175/2024 | 0000227/2024 | 0000300/2024 | Referente a concessao de uma diaria para custeio de suas despesas em viagem a Vitoria - ES, no dia 11 de novembro de 2024, para participar de curso presencial na area de desenvolvimento digital, conforme solicitacao anexa. | BRENO ALVES DE SENA SANTOS | ***.548.967-** | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 08/11/2024 | 0000011/2024 | 0000029/2024 | 0000226/2024 | 0000299/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | 28.151.363/0001-47 | R$ 1.652,16 | R$ 147,98 | R$ 147,98 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/11/2024 | 0000000/2024 | | | 0000298/2024 | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS DE SALARIOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES E VEREADORES, RESPECTIVAMENTE, DA CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - ES, NO CORRENTE ANO.002 - VEREADORES ( - OUTUBRO).2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0057-03 | | | R$ 3.031,29 | | |
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Detalhes
| 06/11/2024 | 0000003/2024 | 0000171/2024 | 0000219/2024 | 0000297/2024 | REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS, DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2024 - 002 - VEREADORES ( - OUTUBRO). | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0057-03 | R$ 2.956,50 | R$ 2.956,50 | R$ 2.956,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 06/11/2024 | 0000000/2024 | | | 0000296/2024 | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS DE SALARIOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES E VEREADORES, RESPECTIVAMENTE, DA CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - ES, NO CORRENTE ANO.001 - FUNCIONARIOS ( - OUTUBRO).2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0057-03 | | | R$ 1.806,53 | | |
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Detalhes
| 06/11/2024 | 0000003/2024 | 0000170/2024 | 0000218/2024 | 0000295/2024 | REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS, DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2024 - 001 - FUNCIONARIOS ( - OUTUBRO). | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0057-03 | R$ 2.028,00 | R$ 2.028,00 | R$ 1.779,84 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 06/11/2024 | 0000059/2024 | 0000159/2024 | 0000225/2024 | 0000294/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO (Conforme especificacoes no TR) PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI-ES. | SST CONSULTORIA CARLOS CHAGAS LTDA | 44.501.188/0001-27 | R$ 678,50 | R$ 226,16 | R$ 226,16 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 05/11/2024 | 0000141/2024 | 0000173/2024 | 0000224/2024 | 0000293/2024 | Referente a concessao de uma diaria para custeio de suas despesas em viagem a Nova Venecia - ES, no dia 04 de novembro de 2024, para levar o veiculo desta Camara Municipal na autorizada da Chevrolet - CVC Concessionaria para realizar a manutencao do veiculo, conforme comprovacao anexa. | LAFAIETE PEREIRA CAMPOS JUNIOR | ***.712.607-** | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 05/11/2024 | 0000013/2024 | 0000031/2024 | 0000223/2024 | 0000292/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA FIBRA OTICA - BANDA LARGA 24H, 900 MB - PARA O EXERCICIO DE 2024. | ER TELECOM LTDA | 25.132.277/0001-07 | R$ 1.571,88 | R$ 157,18 | R$ 157,18 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 04/11/2024 | 0000002/2024 | | | 0000291/2024 | Desconto em folha de pagamento referente ao mes de outubro de 2024. | PREFEITURA M. DE MUCURICI ES | 27.174.069/0001-98 | | | R$ 208,94 | | |